内部監査// Internal Audit
金融サービス企業にて、内部監査の募集がございます。当ポジションは内部監査室の部長候補として、急成長フェーズにある当社のガバナンス・内部統制の高度化を牽引していただきます。急拡大する組織の中で、ゼロベースから内部監査体制を構築・強化できる方を歓迎いたします。
職務内容:
- 内部業務監査の計画立案・実施・報告
- 会社法に係る内部統制システムの評価・改善提言
- 監査計画の策定
- 経営層への報告
- 監査体制の整備
必須要件:
- 内部監査業務の実務経験(事業会社・監査法人・金融機関)
- 内部統制評価(会社法・J-SOX等)の実務経験
- 監査報告書・提言書の作成および経営層・取締役会への報告経験
- 金融商品取引業、暗号資産交換業、または関連規制に関する基礎的な知識
- ビジネスレベルの英語力・日本語力
歓迎要件:
- 暗号資産交換業者または第一種・第二種金融商品取引業者での内部監査経験
- 監査体制の新規構築・整備経験(スタートアップ・成長期企業での経験尚可)
- システム監査・ITガバナンスに関する知識・経験
- 海外グループ会社・関係会社を含むグループ監査の経験
- 公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、または同等の資格
会社概要:
個人投資家向けに外国為替(FX)や資産運用関連のオンライン取引サービスを提供する金融サービス企業。独自の取引システムやデジタルプラットフォームを活用し、利便性の高い投資環境を提供しています。
求人番号: YGX7LA
仕事内容
雇用形態 : 正社員
専門分野 : 経理/財務
職種 : 内部監査
業界 : 金融
給与 : ¥10,000,000 - ¥14,000,000 per annum
勤務形態: オフィス・現場勤務
職務レベル: 一般社員
主な使用言語: 日本語 - ビジネスレべル
その他の使用言語: 英語 - ビジネスレべル
勤務地 : Tokyo
FULL_TIME求人番号 : YGX7LA-41488C5D
掲載日 : 2026年5月23日
担当コンサルタント : Luna Saegusa
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